- どんな仕事か
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【職務内容】
メドレーグループの内部監査を担っている「Internal Audit室」において、内部監査業務をお任せします。
当チームでは、前年踏襲や規程遵守のチェック・指摘を行うだけではなく、「コンサルティング型の内部監査を志向し、経営や各執行部門にとって価値の高い新たな発見をもたらすこと」を大切にしています。
【具体的には】
■内部監査(業務監査、テーマ監査、IT監査)
・指摘を行うのみではなく、業務の内容や背景を深く理解し、各部門と一体となってより良い方法をコンサルティングすることを期待しています。
■J-SOX内部監査
■内部統制の整備・運用に関する業務改善
※ご経験やご志向に合わせて業務をお任せします
【ポジションの魅力】
■同社の中核となる事業だけでなく、立ち上げフェーズの事業も含め、様々なフェーズの事業に対しアプローチできる環境です。
■社長直属の組織であり、経営視点を学べる環境。経営陣との距離も近く意思決定のスピードも速く、裁量高く業務を行えます。
■内部監査未経験の方でも、内部統制やガバナンスの理解が身につきます。フラットな立場で物事を見て、推進することができます。 - 求められるスキルは
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必須 【必須経験・スキル】
■プロダクトにまつわる深い知見/経験をお持ちの方
■英語スキルをお持ちの方
▽下記いずれかのご経験
■システムまたはインフラに携わっていた経験(PM/開発/運用/保守等、携わっていた業務フェーズは問いません)
■ビジネスで英語を使用した経験(ビジネスメール、英語での会議参加)
【歓迎経験・スキル】
■監査経験(内部監査、会計監査、内部統制監査、システム監査)
■企業リスクまたは内部統制関連のコンサルティング経験
■AWSなどクラウド環境の基礎知識
【求める人物像】
■メドレーの行動原則「Our Essentials」に共感する方
■経営視点を持って組織基盤や統制水準を向上させていきたい方
■ムダのない仕組みづくりを支援し、組織パフォーマンスを最大化させたい方 - 雇用形態は
- 正社員
- どこで働くか
- 東京都
- 給与はどのくらい貰えるか
- 700~1000万円
掲載期間25/11/27~25/12/10
求人No.MYN-10455212





