NEW 掲載期間25/12/08~25/12/21 求人No.GRAND-251208KN

内部監査室【内部統制・内部監査】☆未経験歓迎☆急成長中の東証プライム上場企業

内部監査

年収500万円~949万円
大手企業管理職・マネジャー土日祝休みポテンシャル採用(未経験可)社長・役員直下事業責任者
募集情報
なぜ募集しているのか
募集背景
企業として事業の成長・拡大に伴う体制強化
(現在の体制:内部監査室長1名、担当者1名)

本ポジションの特徴
・M&A仲介事業を中心にコンサルティング事業やオペレーティング・リース事業等、様々な事業を展開している会社で幅広い業務経験を積むことが可能です。
・監査法人出身の会計士や、弁護士等のOJTを受けつつ内部統制/内部監査計画立案から監査の実施と報告まで全ての業務フローを主体的に一貫して行う事ができ、自ら考え推進していきたい方にとっては非常にやりがいのある環境です。
また、OJTを十分に行うため、未経験でも問題ございません。
・様々なバックグラウンドを持つ優秀な社員が多く、また、中途入社者が多いため、風通し良くコミュニケーションの取りやすい環境です。
どんな仕事か
監査法人出身の会計士のOJTのもと、内部統制・内部監査担当として、M&A総研ホールディングスグループにおける業務全般に携わっていただく予定です。

(1)内部統制(J‐SOX)
・リスクアセスメント
・全社統制、全社/個別決算統制、業務処理統制、IT全般統制、ロールフォワード評価
・課題の抽出および改善提案

(2)内部監査
・年間監査計画の策定
・監査の実施(インタビュー・ドキュメントレビュー・データ分析等)
・監査報告書の作成、経営者報告
・フォローアップ監査の実施
・海外拠点の財務報告・SOXに係るリスクアセスメント及び監査業務
・その他、ガバナンス強化に関する業務

求められるスキルは
必須 【必須】
<経験者の場合>
以下いずれか1つ以上に該当する方
 -内部統制評価(J-SOX)の経験(3年以上)
 -内部監査の経験(3年以上)
 -監査法人等の業務経験(3年以上)

<未経験者の場合>
社会人経験3年以上(正社員)

【歓迎】
・計画立案~実施~レビュー~報告まで一貫した実務経験
・公認内部監査人(CIA)、またはそれに準ずる資格保有者
・公認会計士(CPA/USCPA)、または同等の知見を有する方
・経理部門経験者
・上場企業において内部統制や内部監査の監査手続きを受けた経験

【求める人物像】
・内部監査/内部統制に関する専門性を高めたい方
・業務部門と適切なコミュニケーションを築ける方
・自ら課題設定をして解決に向けて行動できる方
雇用形態は
正社員
どこで働くか
東京都
給与はどのくらい貰えるか
500万円 ~ 949万円
会社概要
社名
株式会社M&A総合研究所
事業内容・
会社の特長
【M&A仲介事業】
M&Aは、企業の合併・買収を意味しています。M&Aアドバイザーは、売手・買手企業の間に立って中立的な立場で交渉を行い、M&Aを成約に導くためのサポートをします。
設立
2018年10月
資本金
617百万円
売上高
166億2百万円(2025年9月期)
従業員数
531名(連結・2025年9月末時点)
取扱い紹介会社
株式会社グランディール
厚生労働大臣許可番号:06-ユー300050
紹介事業許可年:2016年
登録場所
株式会社グランディール
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町13-4 アロマ桜丘4F
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