- なぜ募集しているのか
- 増員
- どんな仕事か
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■「デジタルマーケティング事業」「データマーケティング事業」「インサイト事業」という3つの事業分野で多角的なビジネスを展開!上場/国内外にグループ企業を抱えるグローバル展開企業での自社サービスプロジ…【パソナキャリア経由での入社実績あり】定期的に部門インタビューなどを実施する内部監査部門の立場でもありながら、法務コンプライアンス部にも所属いただき、個人情報、BCP、リスクマネジメントその他企業コンプライアンス全般の実務をお任せします。
また、当社は社外取締役で構成する監査等委員会方式をとっており、その事務局業務や監査法人との窓口、J-SOXの事務局業務も担当いただきます。
法務コンプライアンス部・内部監査室兼任のマネージャー候補として
主に以下の業務を担当していただきます。
・国内外のグループ各社の内部監査の企画と推進
(リスクアセスメントの実施、監査計画の策定、監査品質の改善)
・月次、四半期決算時の実査対応
・監査等委員会の運営事務局(社外取締役とのコミュニケーション連携)
・その他GDPR対応、J-SOX対応など
・リスクマネジメント委員会の企画運営
・BCPの策定と推進
・個人情報管理などの企画推進・チームマネジメント
現在は便宜上コーポレート本部長が兼務で内部監査を実施しておりますが、客観性を担保して不正や浪費を防止し、また財務報告の信頼性向上や組織の効率性改善への寄与といった本来果たすべき機能を強化すべく、経験と実務力双方を兼ね備えた方を求めます。
<この仕事のやりがい>
・海外子会社も含む上場企業グループとしての内部監査業務を担当頂けます。
・東証市場の再編や様々な統制強化の要請など、最新の実務経験を深めることができます。
・経営陣や事業部門との距離感も近く、意思決定はスピーディかつ変化も多くダイナミズムを味わうことができます。
【募集背景】
今回募集となる部門は、グループを統括するホールディングカンパニー内の内部統制を含む法務コンプライアンス部門となります。積極的なM&Aと子会社設立により、急速に規模が拡大している当社グループにおいては、東証1部上場企業(2022年4月からプライム市場)として、海外を含む適正な法務体制の構築、国内外におけるコーポレートガバナンス体制の構築に伴う諸手続き対応、内部統制の整備・運用評価の実施、そしてコンプライアンスの強化が急務となっております。
特に急成長している… - 求められるスキルは
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必須 ・事業会社での法務・コンプライアンス・企業総務の経験が10年程度以上ある方
・BCP策定、Pマーク取得・更新、GDPR対応などの実務経験歓迎 ・J-SOX知識と当該業務のご経験
・語学力(英語)
・内部監査士(QIA)、公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)等の専門資格保有
・内部監査や内部統制評価業務のご経験(目安2年程度) - 雇用形態は
- 正社員
- どんなポジション・役割か
- コンプライアンス(マネージャー候補)<ホールディングス>
- どこで働くか
- 東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティタワー 24F
- 勤務時間は
- 09:30~18:30
- 給与はどのくらい貰えるか
- 600万円~800万円
- 休日休暇は
- 完全週休二日(土日)
土日祝日、夏季休暇、年末年始休暇、年次有給休暇、慶弔休暇、5年勤続リフレッシュ休暇
【年間休日】125日 - どんな選考プロセスか
- 面接回数3回
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掲載期間26/03/16~26/03/29
求人No.PSN-AMBI81245937





