- どんな仕事か
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持株会社内部監査担当者としてチーム内で連携して主にシステム監査・情報セキュリティ監査に関わる、監査計画の作成、監査の実施、監査報告書の作成等の業務に取組んでいただきます。
監査対象は、子会社金融機関でのシステム運用、子会社システム開発会社での開発・運営等となります。
具体的な想定業務は以下の通りです。
・内部監査に関わる企画業務(リスクアセスメントの実施、年度計画等の立案、年度報告等)
・システム監査・情報セキュリティ監査等に関わる一連の業務(監査プログラムの策定、監査の実施、監査報告書・調書の作成、講評会の実施、監査後のフォローアップ等)
・外部監査の委託先組織や監査役との連携 - 求められるスキルは
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必須 ・証券会社・保険会社等におけるシステム部門に対するシステム監査、もしくは情報セキュリティ監査の経験
・上場企業、またはフィンテック企業におけるITシステムのリスク・セキュリティ・ガバナンスに関わる業務経験(ITリスク管理、ITセキュリティ、内部・外部監査など)
・クラウド・DevOps・アジャイルなどの先進的な技術・開発・運用手法に関する知識または実務経験歓迎 ・クラウドシステムに対する監査業務経験
・プライバシーマーク・ISMS・SOC 2などの取得・運用実務経験
・システム管理・監査に関わる資格の保有(システム監査技術者、CISA、CISM、CISSP、CIAなど) - 雇用形態は
- 正社員
- どこで働くか
- 東京都
- 勤務時間は
- 裁量労働制
- 給与はどのくらい貰えるか
- 600万円~1249万円
- 休日休暇は
- 完全週休2日制(土日及び祝日)
掲載期間24/05/20~24/06/02
求人No.BRIE-takanoFintxt17