- なぜ募集しているのか
- 事業拡大に向けた募集
- どんな仕事か
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◾️内部監査計画の策定
・毎年の監査計画を立案し、企業のリスクに基づいて優先順位を設定
・経営層と調整し、リスクやコンプライアンスの課題がある領域に重点を置いた監査項目を決定
◾️監査の実施
・業務プロセスの監査:経理、人事、購買など主要な業務プロセスを監査し、業務効率やリスク管理の適切さを評価
・コンプライアンス監査:法令遵守や内部規程の遵守状況を確認し、不正や違法行為がないかをチェック
・IT監査:情報システムの安全性、アクセス管理、データ保護の仕組みなど、ITガバナンスの適切さを評価
◾️監査結果の報告と提言
・監査結果を経営層や関係部署に報告し、改善が必要な点について提言
・改善提案には、リスク低減のための対策、業務効率化、コスト削減などを含む
◾️改善活動のフォローアップ
・監査結果に基づく改善計画の進捗を定期的に確認し、未解決の問題についてフォローアップ
・必要に応じて追加監査を実施し、改善の実施状況を再評価
◾️リスク管理の支援
・企業のリスクアセスメントをサポートし、主要なリスクの洗い出しや評価に関与
・事業部門と協力してリスク低減策を講じ、リスク管理体制の強化に貢献
◾️内部統制システムの評価と強化
・J-SOX対応など、内部統制の適切さを評価し、内部統制システムの整備・強化を支援
・新たな業務や組織変更が発生した際に、内部統制手続きの見直しを実施
◾️経営陣への助言とコンサルティング的役割
・経営層や各部門に対し、内部統制やリスク管理の観点から助言を行い、監査室としてコンサルティング的な役割を果たす
・新規事業や重要なプロジェクトの開始に際して、リスクやガバナンスの観点から意見を提供
◾️監査報告書の作成・共有
・監査結果をまとめた報告書を作成し、経営層や監査役、監査委員会に報告
・必要に応じて、監査法人や外部ステークホルダーとの意見交換 - 求められるスキルは
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必須 ◾️経験:
上場会社又は監査法人における内部監査、内部統制、リスク管理に関わる業務経験3年以上
◾️スキル:
1)リーダーシップ
・内部監査チームをリードし、監査の戦略立案から実行まで管理する能力。
2)コミュニケーション力
・経営陣や各部門と連携し、内部監査のフィードバックをスムーズに伝えられるコミュニケーションスキル。
3)分析力と問題解決力
・リスクの特定、問題の根本原因分析、対策の提案などができる能力。
4)柔軟な思考
・企業の成長フェーズに応じて、リスクとコンプライアンスにおけるニーズの変化に対応する柔軟性。歓迎 【歓迎要件】
■経理・法務等バックオフィス領域における実務経験
■監査関連の専門資格(CIA・CISA・CFE・USCPA・公認会計士・簿記等)募集年齢(年齢制限理由) 35歳~39歳 (長期勤続によりキャリア形成を図るため) - 雇用形態は
- 正社員
- どこで働くか
- 東京都千代田区
- 勤務時間は
- 10:00~19:00
- 給与はどのくらい貰えるか
- 800万円~1000万円
- 待遇・福利厚生は
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■社会保険:健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険
■産休育休制度
■子育て支援金
■認可外保育補助
■シッター補助
■時短勤務制度
■レクリエーション費用 - 休日休暇は
- 年間120日
■土日
■祝日
■有給休暇
■GW
■夏季休暇
■年末年始休暇
■慶弔休暇
■介護休暇
掲載期間25/01/08~25/01/21
求人No.LINKI-138710