- どんな仕事か
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(概要)
・内部監査業務
(内容)
〇個別監査において監査チーム(2~3名;監査によってメンバーは入替)の監査実施責任者として、年間2~3 本程度の監査を担当して頂きます。
・監査計画の立案・実施、監査結果報告(報告書作成・会議での報告等)、指摘事項に対する改善状況のフォローアップ等
※IT 監査、海外子会社の監査を実施していただく可能性があります
〇全社リスクアセスメント及びそれに基づくオフサイトモニタリングの実施、年度監査計画策定にも、関与頂きます。
※上記以外に内部統制に関わる業務や監査役業務のサポートを行っていただく可能性があります
(魅力)
・内部監査に対しては、近年、金融庁のプログレスレポートやコーポレートガバナンスコードにおいて、実効性ある内部監査を通じてガバナンスを強化し企業価値を向上させるため、内部監査の高度化が求められている状況です。
・加えて、IIA においても、2025 年1月から新基準が適用されることとなっています。
・一方、近年、当社は業容が拡大していることに加え、上記環境変化に対応すべく、いわゆる事務不備監査からリスクベース監査、経営監査へと監査の高度化に取組んでいる状況にあります。
・そこで、今後、内部監査の更なる高度化に向け、ともに取組んで頂ける方を募集します。
- 求められるスキルは
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必須 ・事業会社や金融機関等における内部監査実務の経験がある方
※ 公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)等の有資格者、もしくは同等の知識がある方
・システム監査の実務経験がある方、もしくは同等のシステムリスクに関する知見・ノウハウを持ち合わせている方
・監査高度化に向け、創意工夫しながら自律的に情熱を持って取り組める方
・コミュニケーション力があり、チームプレイのできる方
・英語力があれば尚可
- 雇用形態は
- 正社員(総合職)(試用期間6か月)
- どこで働くか
- 東京都
- 勤務時間は
- 9:00~17:00
- 給与はどのくらい貰えるか
- 推定年俸:800~1500万円(一応の目途。個別に判断)
- 休日休暇は
- ・年間休日数:120日
掲載期間24/11/17~24/11/30
求人No.APE-7760